Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010200002
Data do Empenho 02/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 13000021932025
Data do Processo 02/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 - DIÁRIAS NO PAIS
Credor: 067.536.754-93 - JOSÉ VITAL DA SILVA JUNIOR
Histórico: REFERENTE 3 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR JOSE VITAL DA SILVA JUNIOR, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA ACOMPANHAR OS ROMEIROS DESTE MUNCIPIO EM EXCURSÃO RELIGIOSA, NO PERIODO DE 02 A 07 DE JANEIRO/2026
Valor Empenhado: R$ 3.600,00
Valor Liquidado: R$ 3.600,00
Valor Pago: R$ 3.600,00

Liquidações

Número Data Valor
2026010200002 02/01/2026 R$ 3.600,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026010200002 2026010200003 02/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S.A. 2252-7 20.900-7 017452 R$ 3.600,00